Faktúra č. DFJ0139/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0139/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tofu biele,cesnak,cuketa,kaleráb,karfiol,mrkva,petržlen,petržlenová vňať,zeler,uhorky sterilizované....
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 270,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 135/25
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť