Faktúra č. DFJ0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kariol ružičky,kukurica,zemiaky štvrťky predvar.
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 181,81 €
  • Identifikácia objednávky: 022/24
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť