Faktúra č. DFB0309/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0309/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spajka,nožnice na trubky ROS,WD-40 spray,cín klamp.
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 576,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0172/23
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť