Faktúra č. DFB0234/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/23
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,výstražná tabuľa,zmetáková súprava,WC set,kuchynská stierka,hubky na riad,univerzálna utierka....
  • Dátum doručenia: 25.08.2023
  • Celková hodnota: 365,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0110/23
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť