Faktúra č. DFB0123/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/23
  • Popis fakturovaného plnenia: RAPID TOP,AKTIV green,AKTIV na nábytok a drevo,toal.papier
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 160,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0057/23
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť