Faktúra č. DFB0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: auroobal,magnet guľatý,poradač A4,podložka s klipom,lepidlo,fólia A4,pero, toner HP CF279A,toner HP CF410A
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 218,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0055/23
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť