Faktúra č. DFB0024/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
  • IČO: 36082058
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0024/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za prepravu dňa 23.1.a 27.1.2023 na trase TA-Huty a späť
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 1 449,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0015/23
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť