Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/25 elektrická energia 01.03.2025 - 31.03.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 encare, s.r.o. 52302555 2 810,35 € 08.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -31,15 € 08.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFS0001/25 punčový rez Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Viera Haladová-Balkánska zmrzlina 33554986 123,20 € 06.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0088/25 cestoviny,maslo,paradajkový pretlak,soľ,šošovica,vajcia,zeleninový vývar,slepačí vývar,sójová omáčka Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 494,95 € 06.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0081/25 inteligentná myš s umelou inteligenciou Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Avalon IT s.r.o. 31677711 179,00 € 06.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0082/25 služby pevnej siete 01.03.2025 - 31.03.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,90 € 06.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0075/25 tepelná energia 01.03.2025 - 31.03.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 104,37 € 04.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0074/25 strava účastníkov súťaže Mladý mechtronik Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 32,00 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0076/25 oprava čerpadla Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 168,50 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 prenájom odvlhčovačov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 BESTRENT s.r.o. 46492712 1 181,10 € 04.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFK0008/25 zateplenie fasády,okná,zateplenie strechy, bleskozvod Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 GIT, s.r.o. 44243481 104 711,59 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0085/25 jogurt Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 194,40 € 03.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0068/25 oprava a zasklievanie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Kavex s.r.o. 44378611 548,40 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0067/25 nájom fľaša oceľová Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 24,02 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFS0002/25 cibuľa,olej,soľ,niťovky,ryža,maslo,kukurica,coca cola,lucka,fanta,mrkva,zeler,petržlen,encián,bravčové karé,zemiaky štvrťky surové Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 325,16 € 03.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0087/25 ubytovanie v dňoch 18.-20.03.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 51906201 33,00 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0081/25 jablká Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 126,61 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 MON klzáky OGKE 3820 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Daffer spol. s r.o. 36320439 250,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 izolačné trojsklo, osadenie izolačného trojskla Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Jaroslav Haššo 40374360 548,60 € 02.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0069/25 nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 270,88 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0070/25 nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Ticket Service, s.r.o. 52005551 713,90 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0072/25 práce na úseku BOZP za mesiace január - marec 2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 doc. Ing. Ivana Tureková PhD 41153677 450,00 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0073/25 práce na úseku PO za mesiace január - marec 2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 doc. Ing. Ivana Tureková PhD 41153677 450,00 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 vruty,skrutka,kolík spojovací,petlica,zámok,držiak,skrutkovač,vrták,skoba+hmoždinka,Makita vrtačka,Makita pásová brúska Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 605,36 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 výkon zodpovednej osoby za 04/2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,35 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0071/25 služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 dodávka plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 239,00 € 01.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0103/25 odber stravy - raňajky,obed,večera Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 51906201 28,40 € 01.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0083/25 hov.zadné b.k.,br.plece b.k,br.karé b.k. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 025,51 € 31.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFJ0084/25 cibuľa,hrach,hrozienka,hríby sušené,kukurica,maslo,mlieko,mrkva,olej,ryža... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 562,81 € 31.03.2025 04.04.2025 Faktúra