Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0163/24 zemiaky,uhorka,kapusta hlávková Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 195,83 € 26.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFJ0166/24 olej,lečo,kečup,mak mletý Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MIKA gastro s.r.o. 47052988 278,03 € 26.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFJ0161/24 šošovica,trvanlivé mlieko,maslo.múka,paprika mletá sladká,ryža,smotana,ocot,fazuľa,kolienka,špagety,eidam,vanilkový cukor Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PH Gastro s.r.o. 47481790 34,20 € 24.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0129/24 hadica acetylen,hadica kyslík,spona hadicová,páska teflónová,loctite,drot,zverák strojny.... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Technomat SK, s.r.o. 36264946 512,10 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFJ0155/24 zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,mlieko Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 267,71 € 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ0162/24 kukurica mrazená,broskyne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 184,84 € 22.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0134/24 prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024 - 19.05.2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Lindstrom, s.r.o. 35742364 47,21 € 22.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFJ0156/24 chlieb,trstínsky bochník Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 24,37 € 20.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ0158/24 vajcia nebalené M Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PH Gastro s.r.o. 47481790 34,20 € 20.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ0157/24 br.karé b.k.,kur.prsia b.k. a kože MR,br.plece b.k.,bratislavské párky,hov.zadné b.k. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 933,81 € 20.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFJ0159/24 brokolica,petržleňová vňať,mrkva,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 178,48 € 20.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0127/24 pranie prádla - obrus syntetický 19 ks Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 25,65 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFJ0153/24 pomaranče,kapusta hlávková Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 234,84 € 17.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0160/24 šošovica,trvanlivé mlieko,maslo.múka,paprika mletá sladká,ryža,smotana,ocot,fazuľa,kolienka,špagety,eidam,vanilkový cukor Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 724,19 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 149,37 € 16.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0150/24 kel krájaný,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky pred. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 137,50 € 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFJ0154/24 maťko,uhorky,capri-sonne mystic dragon,hubový vývar,mlieko Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MIKA gastro s.r.o. 47052988 476,78 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0143/24 vajcia nebalené Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PH Gastro s.r.o. 47481790 41,04 € 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0146/24 mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrťky pred. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 266,40 € 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0147/24 kapusta čínska,uhorka,cibuľa,citróny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 271,95 € 12.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0148/24 br.karé b.k.,br.stehno b.k.,kur.prsia b.k. a kože,br.plece b.k. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 674,78 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0142/24 trvanlivé mlieko,maslo,paradajkový pretlak,kečup,horčica,olej,thymos krémový prášok Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 353,36 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0152/24 chlieb,sendvič,droždie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 50,98 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0145/24 mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrťky pred. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,87 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 chemické čistenie doskového výmenníka Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Aquael M.S Servis s.r.o. 52007138 480,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0120/24 služby mobilne siete 06.04.2024 - 05.05.2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 44,04 € 08.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0144/24 citrónová šťava,droždie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 86,61 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0123/24 nájom fľaša oceľová Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 20,52 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0149/24 kapusta hlávková,citróny,cesnak Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 109,26 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0151/24 babičkine rezance,fruity garde s príchuťou,agiberia sun peach,biogena fruity .... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 040,20 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »