DFJ0030/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
263,56 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0028/24 |
rezance široké,ovocné pyré jablko-jahoda,Happy Day multivitamín |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
475,92 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/24 |
kur.stehná s l MR,br.karé b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k., |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
654,27 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/24 |
kuracie stehná |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,36 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/24 |
kur.stehná.zemiaky štvrtky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,26 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/24 |
cibuľa,jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
169,36 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/24 |
paprika PCR,citróny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
33,48 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/24 |
kapusta hlávková |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,43 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/24 |
oblátka kokos a mandle,múka,olejdroždie,údený vývar,ryža,ocot,mak... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
797,28 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/24 |
hrášok,šampióny,mrkva,zemiaky štvrťky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,67 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/24 |
eidam,kapia,čučoriedkový džem,soľ,uhorky,smotana,mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
489,14 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
239,50 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/24 |
špenát pretlak,kuracie prsia chladené,zemiaky štvrťky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
388,52 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0012/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/24 |
br.karé b.k.,hov.zadné b.k.,br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
868,96 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/24 |
mandarinky,kapusta hlávková,čalamáda |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
213,28 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24 - 12/24 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,32 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/24 |
croissant,krutony,korenie,sojová omáčka,kečup,boloňská omáčka,korenica zmes,cukor ... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
568,49 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/24 |
AGIBERA Hot punch, AG Fine tea,Fine tea, špagety,vretenáFruty garden... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 036,91 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/24 |
cibuľa,cesnak,citróny,kapusta hlávková,pór |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
179,20 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/24 |
karfiol ružičky,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrťky predvar., zemiaky kocky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,78 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/23 |
elektrická energia 01.01.2023 - 31.01.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,04 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
Dopracovanie projektu podľa bodu 1.1. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
3 100,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/24 |
uhorky,paradajkový pretlak,smotana na šľahanie,maslo,mlieko,olej,vanilínový cukor,lečo... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
677,20 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/23 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/23 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/23 |
služby pevnej siete 01.12.2023 - 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,92 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |