DFJ0090/24 |
uhorka poľná,mandarínka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
176,95 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/24 |
múka,hrozirnka,cesnakový vývar,zeleninový vývar,ryža,cukor,soľ,kôpor sterilizovaný,cestoviny,paprika mletá sladká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
437,45 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/24 |
hrášok,kel krájaný,zemiaky štvrťky predvar.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/24 |
tvaroh hrudkový,hrach lúpaný,eidam,rezance,mak,kakao,cukor,vanilínový cukor,višne vykôstkované |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
411,65 € |
17.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/24 |
maslo,trvanlivé mlieko,fazuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
192,23 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
výškové práce pomocou vysokozdvižnej autoplošiny, vypílenie 5 vyschnutých stromov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Michal Doboš |
48194590 |
|
700,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
EduPage eGovernmet modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
288,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/24 |
Dráčik trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
163,35 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
školenie prvej pomoci pre 5 zamestnancov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
175,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
filcový vankúšik Legamaster,toner HP CF279A,Cartridhe HP C6615de black,kalkulačka,lakový popisovač Edding,fix na bielu tabuľu... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
564,80 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
publ. Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TVORIVEC, s.r.o. |
36434965 |
|
50,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/24 |
banány |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
154,03 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 436,40 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
EPSON EB-695Wi,3LCD |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
3 198,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/24 |
tatranské maslo,trvanlivé mlieko,tofu údené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
130,67 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/24 |
chlieb,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
25,16 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
tork sprejové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
191,66 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/24 |
špagety,fruty garden s príchuťou,happy day pomaranč,fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
541,59 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/24 |
šampiňóny krájané,petržlenová vňať,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,94 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/24 |
kapusta hlávková,citróny,cibuľa,cesnak,pór |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
277,27 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
služby mobilnej siete 06.03.2024 - 05.04.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,04 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/24 |
múka,olej,ryža,paradajkový pretlak,kakaový prášok,cestoviny,tvarohový dezert,čínska zmes,údený vývar,smotana,slivkový lekvár,uhorky,perník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
1 248,56 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
handra podlahová,vrecia,zvon,papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 579,68 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,84 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
dodávka zemného plynu 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
služby pevnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,54 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
310,58 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
tepelná energia 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 952,77 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |