Zuzana Kuchárová KVETY
Informácie
- Názov: Zuzana Kuchárová KVETY
- IČO: 34662642
- Adresa: Bernolákova 537/30, 92203 Vrbové
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025/24 | Objednávame u Vás kytice a kvety - Deň učiteľov 2024. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 370,00 € | 20.03.2024 | 25.03.2024 | Objednávka | |||||
DFS0002/24 | kvety-jubilanti,deň učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 369,96 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFS0004/24 | kvety jubilanti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 120,00 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
0062/23 | Objednávame u Vás kytice pre zamestnancov školy na 26.6.2023 2 ks á 25,00 €, na 30.6.2023 8 kytíc á 25,00 €.Celková suma 10 x 25,00 = s DPH 250,00 € | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 0,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Objednávka | |||||
DFS0002/23 | kvety zamestnancom-jubileum | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 249,96 € | 30.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
0030/19 | Objednávame u Vás kvety- kytice pre pedagógov 7 kusov v hodnote 25,00 € za kus. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 0,00 € | 18.06.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
DFS0007/19 | kvety-jubileum,odchod do dôchodku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany | 00161454 | Zuzana Kuchárová KVETY | 34662642 | 174,97 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |