Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/26 tech. zabezpečenie 6/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 836,40 € 25.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFJ0103/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 196,72 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0104/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 468,62 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0102/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 301,51 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0106/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 316,71 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0107/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 412,03 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0108/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 566,34 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0109/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 435,18 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0110/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 570,44 € 24.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0157/26 mesačný poplatok 6/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 4,00 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0152/26 aSc Agenda 2027 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 ASC Applied Software Cons 31361161 782,00 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0153/26 vývoz bio odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. 34096698 30,75 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0158/26 služby požiarny technik 2.Q 2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 PAVOL UVACEK 40198308 140,00 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0154/26 inzercia Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 A.B.PIESTANY,s.r.o. 34139877 48,22 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0155/26 vypožička služobného vozidla Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS 00654302 25,96 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0156/26 vypožička služobného vozidla Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS 00654302 37,64 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0150/26 cist. prostr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 408,54 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0151/26 teplo a ohrev vody 5/2026 vyučtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 161,90 € 24.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFJ0100/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 432,90 € 11.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0101/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 308,11 € 11.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0147/26 cist. prostr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 426,98 € 11.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0160/26 zhotovenie kopii Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 22,42 € 11.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0142/26 elektrina zaloha 6/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 2 497,92 € 10.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0148/26 tel. hovory 5/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 208,31 € 10.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0137/26 tech. podpora ofice 365 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 SANDING spol. s r.o. 35777061 79,95 € 09.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0138/26 tel. hovory 5/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 9,23 € 09.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0146/26 kľúčová služba Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 134,70 € 09.06.2026 07.07.2026 Faktúra
DFJ0097/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 187,41 € 08.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0095/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 95,20 € 08.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ0099/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany 00161454 GurmEko s.r.o. organizačná zložka 44342705 172,93 € 08.06.2026 03.07.2026 Faktúra