| DFJ0014/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,24 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
530,16 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
vstupná lekárska prehliadka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MUDr. Jana Svítková |
31209351 |
|
20,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
tech. zabezpečenie 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
27.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
333,15 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 868,66 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,20 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
329,44 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 171,50 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
ochrana objektov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
21.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
školenie zastupca |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mesačný poplatok 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
voda 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 216,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
elektrina zaloha 1/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 497,92 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
201,42 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 147,13 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,17 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
254,56 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
100,01 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
818,81 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
208,39 € |
16.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
624,75 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
pravidelny servis vozidla PN164DG suzuki |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
240,96 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Vema-aktualna verzia/rekreacie 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
346,61 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
tel. hovory 12/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
prenajom zariadenia 4.Q 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
140,22 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
elektrina vyučtovanie 12/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,29 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
tel. hovory 12/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
185,25 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
teplo a ohrev vody 12/25 vyučtovanie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 569,56 € |
08.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |