DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 182,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/25 |
oprava čerpadla-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
ochr. objektov 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
plyn škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
teplo internát 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
teplo vyučt. 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 952,59 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
277,11 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
35,02 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
337,86 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
tel. hovory 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
207,73 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0006/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
teplo preplatok 2025-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
130,48 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
technicka podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
elektrina vyučt. 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
345,45 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
tel. hovory 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
170 056,53 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
6 754,77 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/25 |
výkon stavebného dozoru |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
|
4 800,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/25 |
ši - vyčistenie priestorov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
615,00 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0004/25 |
audio ustredna ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
683,88 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
technické zabezpečenie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 498,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
36,45 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
služby CO 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,96 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
17,74 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |