| DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
35,02 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
337,86 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
tel. hovory 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
207,73 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
teplo preplatok 2025-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
130,48 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
technicka podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrina vyučt. 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
345,45 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
tel. hovory 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
170 056,53 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia elektroinštalácie internátu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
6 754,77 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
výkon stavebného dozoru |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
|
4 800,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
ši - vyčistenie priestorov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
615,00 € |
04.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
audio ustredna ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
683,88 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
technické zabezpečenie 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
2 498,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
36,45 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
služby CO 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
829,96 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
mat. na udržbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
17,74 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
technické zabezpečenie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 053,22 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
371,90 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
526,04 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
ubytovanie a stravovanie - lyžiarsky kurz 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
13 650,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektrina 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 038,09 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
voda v bareloch 1,2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
138,00 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
seminar Vema |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
20.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |