DFS0004/24 |
kvety jubilanti |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
120,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
technické zabezpečenie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
zhotovenie rampy-dielne |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KOVOSPAL VRBOVÉ, s.r.o. |
47713071 |
|
300,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 468,67 € |
22.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
613,99 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
90,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
243,11 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
200,16 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/24 |
pranie postelna suprava |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
280,00 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
material na udrzbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
686,59 € |
19.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
917,89 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
475,75 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
mesačný poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 903,40 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/24 |
mat. VHC-postelna bielizen |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
3 527,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
preplatok plyn škola 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 148,36 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
čist. prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 550,60 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
331,74 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
756,71 € |
09.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
Office 365 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0006/24 |
pranie bielizne-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
268,85 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
tel. hovory 5/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
236,85 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
313,23 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
vzdelavanie Ing. Duračková |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Junior Achievement Slovensko |
30808031 |
|
160,00 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
487,66 € |
04.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
plyn zaloha 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
teplo škola 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 453,58 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
teplo internat 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 061,28 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
ochr.objektov 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
vodne,stočné 6/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |