Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0065/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 338,63 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0064/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 242,77 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0060/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 693,66 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0061/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,46 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0056/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 406,50 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0062/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Štefan VACULA SLOVEX 43287247 367,70 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 webinar-registratúra Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 31.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFS0001/25 obedy pre zamestancov-deň učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Slovenský dvor, s.r.o. 54630878 2 760,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFJ0057/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 3 100,14 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0059/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 194,92 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0063/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 3 060,59 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0058/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 906,37 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFP0009/25 brusenie nozov -kuchyna Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Denis Drahovský 53061969 105,00 € 26.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFP0010/25 čist. prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 513,49 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFP0012/25 policove regaly Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ALLMONTA, s.r.o. 36236489 904,05 € 24.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFJ0054/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 567,00 € 21.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0055/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 125,19 € 21.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0051/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 428,34 € 21.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0052/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 755,21 € 21.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0053/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 244,90 € 21.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFP0011/25 kanc. material Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 415,25 € 20.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 cistiace a dezinf. prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 1 932,90 € 19.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0043/25 mes. poplatok Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 3,08 € 18.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0044/25 voda 3/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 1 201,00 € 18.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFJ0050/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 4 060,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0047/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 944,71 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0048/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 277,36 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0049/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 1 182,21 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFP0008/25 oprava čerpadla-apartmany Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Peter Jančovič 37284118 146,37 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 ochr. objektov 3/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 13.03.2025 07.04.2025 Faktúra