Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0030/25 oprava plyn. kotla-čerpadlo Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Peter Jančovič 37284118 172,20 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFP0029/25 mat. vhc Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Alza.sk s.r.o. 36562939 479,56 € 23.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0146/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 367,05 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFJ0147/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 639,16 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFJ0144/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFJ0141/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 3 964,64 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFJ0143/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 242,18 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFJ0142/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Štefan VACULA SLOVEX 43287247 283,80 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFJ0145/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 1 231,67 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFJ0138/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 640,62 € 14.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFJ0139/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 450,03 € 14.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFJ0140/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 700,08 € 14.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0252/25 voda 10/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 1 201,00 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0250/25 cist. prostr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 197,87 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0253/25 teplo a ohrev vody 10/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 035,70 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0254/25 teplo a ohrev vody 10/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 572,04 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0255/25 plyn 10/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 527,59 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0249/25 školenie kybernetická bezpečnosť Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti 56397381 170,00 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0243/25 ochrana objektov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 14.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0247/25 tech. podpora ofice 365 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANDING spol. s r.o. 35777061 79,95 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0248/25 stabilizator DJIRS4 VZP 2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Alza.sk s.r.o. 36562939 592,75 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFJ0137/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 247,49 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFJ0136/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 194,36 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0257/25 preplatok teplo 9/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 951,68 € 10.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0028/25 kanc. stolicky vhc Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 B2B Partner s.r.o. 444413467 372,69 € 09.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0245/25 tel. hovory 9/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 9,23 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0244/25 elektrina zaloha 10/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 3 038,09 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0246/25 tel. hovory 9/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 197,60 € 09.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFJ0135/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 116,03 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFJ0134/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 585,65 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra