DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
374,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 972,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 232,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
286,20 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
268,60 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
750,85 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
307,35 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 611,15 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
325,40 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/25 |
mat. vhc |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
118,26 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
207,46 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,44 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
616,68 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
377,62 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0024/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
428,19 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0023/25 |
pranie ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
118,08 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 447,25 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
99,16 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
454,14 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25 |
zviazanie dennych zaznamov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
44,28 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
468,47 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
696,84 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
140,73 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0022/25 |
asc-čipy VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
43,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
417,29 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
55,78 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/25 |
material VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |