Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0016/26 tech. zabezpečenie 1/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 836,40 € 27.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFJ0008/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 333,15 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0012/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0011/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 868,66 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0013/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,20 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0009/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 329,44 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0010/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 171,50 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 ochrana objektov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 21.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 školenie zastupca Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 RealWise s. r. o. 55770541 48,00 € 21.01.2026 10.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 1/2026/SPŠEPn Zmluva o výpožičke motorového vozidla Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany 00161454 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 0,00 € 19.01.2026 23.01.2026 21.01.2026 Mgr. Jozef Kolník riaditeľ Zmluva
DFB0017/26 mesačný poplatok 1/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 4,00 € 19.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 voda 1/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 1 216,00 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0009/26 elektrina zaloha 1/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 2 497,92 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFJ0002/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 201,42 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0003/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 147,13 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0007/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 773,17 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0004/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GurmEko s.r.o. organizačná zložka 44342705 254,56 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0001/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 100,01 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0005/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 818,81 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFJ0006/26 nakup potravin Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 208,39 € 16.01.2026 05.02.2026 Faktúra