0016/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa cenovej ponuky z 18.3.2025. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 940,28 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0043/25 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,08 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
voda 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 060,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
944,71 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
277,36 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 182,21 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/25 |
oprava čerpadla-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
ochr. objektov 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
plyn škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
teplo internát 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
teplo vyučt. 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 952,59 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP a Canon. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0043/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
277,11 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
35,02 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
337,86 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
tel. hovory 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
207,73 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |