Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0020/25 služby CO 1/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 voda 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 1 201,00 € 04.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 teplo a ohrev vody 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 572,04 € 04.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 teplo internat 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 035,70 € 04.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 plyn škola 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 527,59 € 04.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 ochrana objektov 2/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 03.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ0017/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 4 263,61 € 31.01.2025 Faktúra
DFJ0015/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 432,69 € 30.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFJ0016/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 596,40 € 30.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 čist. prostriedky jedáleň Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 1 060,76 € 29.01.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 seminar PaM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2025 20.02.2025 Faktúra
0005/25 Objednávame u Vás kancelársky materiál. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 85,00 € 28.01.2025 28.01.2025 Objednávka
0006/25 Objednávame u Vás čist. prostriedky pre školskú jedáleň. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 1 060,76 € 28.01.2025 29.01.2025 Objednávka
DFJ0014/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 241,83 € 26.01.2025 31.01.2025 Faktúra
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 16/2024/SPŠEPn) Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - "IKT: foto-video štúdio" Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany 00161454 ELLKO PLUS s. r. o. 44486006 121,71 € 23.01.2025 17.02.2025 Mgr. Jozef Kolník riaditeľ Zmluva
DFB0008/25 cist. prostriedky skola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 151,54 € 22.01.2025 29.01.2025 Faktúra
DFJ0011/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 298,49 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0012/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 271,24 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0013/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 644,75 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0010/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra