DFB0020/25 |
služby CO 1/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
voda 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
teplo a ohrev vody 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
teplo internat 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
plyn škola 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
04.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
ochrana objektov 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
03.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 263,61 € |
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0015/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
432,69 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
596,40 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
čist. prostriedky jedáleň |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 060,76 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
seminar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
85,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0006/25 |
Objednávame u Vás čist. prostriedky pre školskú jedáleň. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 060,76 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0014/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
241,83 € |
26.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 16/2024/SPŠEPn) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - "IKT: foto-video štúdio" |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
ELLKO PLUS s. r. o. |
44486006 |
|
121,71 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0008/25 |
cist. prostriedky skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
151,54 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
298,49 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0012/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
271,24 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
644,75 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |