DFP0008/25 |
oprava čerpadla-apartmany |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
ochr. objektov 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
plyn škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
teplo 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
teplo internát 3/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
teplo vyučt. 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 952,59 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP a Canon. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0043/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
277,11 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
35,02 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
125,19 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
337,86 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
258,15 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
tel. hovory 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
207,73 € |
11.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0013/25 |
Objednávame u Vás opravu vodného čerpadla v plynovej
kotolni podľa cenovej ponuky zo dňa 10.3.2025. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
146,37 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFP0006/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/25 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
120,54 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
teplo preplatok 2025-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
130,48 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
technicka podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
elektrina vyučt. 2/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
345,45 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
tel. hovory 2/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |