Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0014/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 241,83 € 26.01.2025 31.01.2025 Faktúra
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 16/2024/SPŠEPn) Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - "IKT: foto-video štúdio" Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany 00161454 ELLKO PLUS s. r. o. 44486006 121,71 € 23.01.2025 17.02.2025 Mgr. Jozef Kolník riaditeľ Zmluva
DFB0008/25 cist. prostriedky skola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 151,54 € 22.01.2025 29.01.2025 Faktúra
DFJ0011/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 298,49 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0012/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 271,24 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0013/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 644,75 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFJ0010/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0010/25 oprava zariadení v kuchyni šj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Miroslav Prvý - RSP 40197131 292,86 € 20.01.2025 29.01.2025 Faktúra
DFB0012/25 aktualna verzia PaM rekreacie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 323,61 € 20.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFJ0004/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 145,74 € 18.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB0015/25 mesačný poplatok 1/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 3,08 € 17.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFJ0005/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 195,95 € 17.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFJ0007/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 978,24 € 17.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFJ0008/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 482,56 € 17.01.2025 27.01.2025 Faktúra
0004/25 Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnancov. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 250,00 € 16.01.2025 16.01.2025 Objednávka
DFB0011/25 pravidelny servis suzuki PN164DG Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ELA CAR s.r.o. 36220329 259,11 € 16.01.2025 29.01.2025 Faktúra
DFB0007/25 ochr. objektov 1/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFB0003/25 plyn 1/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 527,59 € 16.01.2025 28.01.2025 Faktúra
DFB0004/25 teplo, ohrev vody 1/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 572,04 € 16.01.2025 28.01.2025 Faktúra
DFB0005/25 teplo internat 1/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 035,70 € 16.01.2025 28.01.2025 Faktúra