Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/25 plyn 4/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 527,59 € 05.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 teplo a ohrev vody 4/25 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 572,04 € 05.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 teplo internát 4/2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 035,70 € 05.04.2025 14.05.2025 Faktúra
0023/25 Objednávame u Vás obedy pre zamestnancov počas maturitných skúšok od 7.4.25 do 11.4.2025 podľa priloženého zoznamu. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Jozef Kubík-Grand Catering 34667661 0,00 € 04.04.2025 07.04.2025 Objednávka
DFJ0064/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 242,77 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0060/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 693,66 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0061/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,46 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0056/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 406,50 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0062/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Štefan VACULA SLOVEX 43287247 367,70 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
0022/25 Objednávame u Vás dátové káble podľa objednávky č. 542320034. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Alza.sk s.r.o. 36562939 13,63 € 31.03.2025 31.03.2025 Objednávka
DFB0057/25 webinar-registratúra Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 31.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFS0001/25 obedy pre zamestancov-deň učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Slovenský dvor, s.r.o. 54630878 2 760,00 € 31.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFJ0057/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 3 100,14 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0059/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 194,92 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0063/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 3 060,59 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0058/25 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 906,37 € 31.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFP0009/25 brusenie nozov -kuchyna Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Denis Drahovský 53061969 105,00 € 26.03.2025 10.04.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame u Vás kvety pre jubilantov- 6 kytíc. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Zuzana Kuchárová KVETY 34662642 180,00 € 24.03.2025 24.03.2025 Objednávka
0019/25 Objednávame u Vás kancelársky materiál. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 135,00 € 24.03.2025 24.03.2025 Objednávka
0021/25 Objednávame u Vás brúsenie kuchynských nožov. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Denis Drahovský 53061969 105,00 € 24.03.2025 26.03.2025 Objednávka