Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/24 voda v bareloch 2/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Róbert Horváth 14067846 66,00 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0018/24 Objednávame u Vás prekládku polopriameho merania do novej elektromerovej skrine. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 06.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0063/24 vyúčtovanie teplo 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 159,65 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 teplo zaloha 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 000,38 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 plyn zaloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 368,37 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 ochrana objektov 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 voda zaloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 990,00 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 tel. hovory 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 9,40 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 STK,EK, priprava +servis PN 164DG Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan BODO Autoopravovna 01501234 187,10 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 elektrina záloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 1 937,23 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 teplo zaloha internat 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 002,25 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0045/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 523,96 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0047/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 1 733,14 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0046/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 1 381,21 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0044/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 007,73 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0043/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 216,52 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 elektrina zaloha 2/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 1 937,23 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 sluzby CO 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 mat. na údržbu-internat Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 43,30 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 mat. na udrzbu internat Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 89,77 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »