Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/26 služby CO 2/26 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 03.03.2026 28.04.2026 Faktúra
0014/26 Objednávame u Vás vypracovanie smernice - registratúrny poriadok školy. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 350,00 € 02.03.2026 05.03.2026 Objednávka
DFJ0034/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,56 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFJ0033/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 2 480,09 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFJ0035/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 776,71 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 vykon zodp. osoby 3/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 73,80 € 02.03.2026 30.03.2026 Faktúra
DFB0053/26 elektrina zaloha 3/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 2 497,92 € 02.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0040/26 servis a diagnostika zabezp. systemu skoly Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Ľuboš Jambor 30711436 398,52 € 27.02.2026 30.03.2026 Faktúra
0013/26 Objednávame u Vás diagnostiku systému ochrany školy,servisné práce a aktualizáciu systému. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Ľuboš Jambor 30711436 398,52 € 25.02.2026 28.02.2026 Objednávka
DFJ0032/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 621,36 € 25.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFJ0031/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 173,62 € 25.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFJ0029/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 688,16 € 25.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFJ0030/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 323,13 € 25.02.2026 13.03.2026 Faktúra
Zmluva č. 5/2026/SPŠEPn ZMLUVA č. ZO/2026ZO20766-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany 00161454 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 73,80 € 24.02.2026 25.02.2026 24.02.2027 24.02.2026 Mgr. Jozef Kolník riaditeľ Zmluva
DFB0038/26 vypožička služobného vozidla Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS 00654302 19,85 € 24.02.2026 30.03.2026 Faktúra
0012/26 Objednávame u Vás STK a emisnú kontrolu pre služobné vozidlo Suzuki PN-164DG. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan BODO Autoopravovna 01501234 205,62 € 23.02.2026 24.02.2026 Objednávka
DFB0035/26 online kurz veduca školskej jedálne Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Seminaria, s.r.o. 26426218 375,33 € 23.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 tech. podpora ofice 365 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANDING spol. s r.o. 35777061 79,95 € 23.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 mesačný poplatok 2/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 4,00 € 23.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 ochrane prac. prostriedky skola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 187,30 € 23.02.2026 14.03.2026 Faktúra