Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/26 Objednávame u Vás obedové menu pre 85 zamestnancov na 25.3.2026 o 14:00 hod. podľa cenovej ponuky z 20.3.2026. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Slovenský dvor, s.r.o. 54630878 2 550,00 € 23.03.2026 24.03.2026 Objednávka
DFB0066/26 cist. prostr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 1 392,05 € 23.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0067/26 brusenie nozov šj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Denis Drahovský 53061969 179,00 € 23.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 cist. prostr. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 2 379,37 € 23.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFJ0050/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 659,40 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0061/26 výpočtová technika-učebňa Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Datacomp s.r.o. 36212466 47 160,73 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFJ0048/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 165,54 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFJ0049/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 209,56 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
0023/26 Objednávame u Vás brúsenie nožov-školská jedáleň. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Denis Drahovský 53061969 179,00 € 20.03.2026 24.03.2026 Objednávka
Zmluva č. 8/2026/SPŠEPn Dohoda o spolupráci Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, Piešťany 00161454 Centrum poradenstva a prevencie, E. F. Scherera 40, Piešťany 42160278 0,00 € 19.03.2026 31.03.2026 30.03.2026 Mgr. Jozef Kolník riaditeľ Zmluva
0019/26 Objednávame u Vás viazanie kvetov - kytice na Deň učiteľov 25.3.2026 počet: 6 kusov á 25,00 €. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Zuzana Kuchárová KVETY 34662642 150,00 € 18.03.2026 20.03.2026 Objednávka
0020/26 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na obdobie marec-jún 2026. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 1 400,00 € 18.03.2026 20.03.2026 Objednávka
0021/26 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na obdobie marec-jun 2026. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Lyreco CE, SE 35958120 3 342,00 € 18.03.2026 20.03.2026 Objednávka
DFB0064/26 mesačný poplatok 3/2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 4,00 € 18.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0062/26 tech. služby - oprava routra Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 609,39 € 17.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0063/26 oprava kanalizac. poklopov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 1 488,30 € 17.03.2026 11.04.2026 Faktúra
0017/26 Objednávame u Vás odstránenie poruchy siete LAN - škola podľa cenovej ponuky 26NA00014. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 609,39 € 16.03.2026 17.03.2026 Objednávka
0018/26 Objednávame u Vás opravu prepadnutých častí parkoviska v areáli SPŠE, Brezová 2, Piešťany podľa cenovej ponuky č. 25NA00014. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 1 488,30 € 16.03.2026 17.03.2026 Objednávka
DFJ0043/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 289,31 € 16.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFJ0047/26 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 127,23 € 16.03.2026 14.04.2026 Faktúra