Stredná odborná škola obchodu a služieb


Informácie
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 893412
  • Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0001/25 vyúčtovanie strava žiaci 1/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 7 344,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFŠ0002/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 254,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFS0002/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 254,00 € 31.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025,popl Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 482,56 € 03.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFS0003/25 vyúčtovanie strava žiaci 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 6 336,00 € 21.02.2025 05.03.2025 Faktúra
DFŠ0004/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 217,00 € 21.02.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25,poplatok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 273,88 € 21.02.2025 05.03.2025 Faktúra
DFŠ0005/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 315,50 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 829,42 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0137/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 550,24 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFŠ0007/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 266,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0027/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 391,44 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFS0002/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 256,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFŠ0002/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 834,56 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFŠ0001/24 vyúčtovanie strava žiaci 1/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 11 882,40 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFŠ0004/24 vyúčtovanie strava žiaci 2/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 13 003,20 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 vyúčt. strava zamest. 2/2024,popl Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 688,42 € 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFS0004/24 vyúčt. strava zamestnanci 2/2024-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 290,50 € 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFŠ0005/24 vyúčt. strava zamestnanci 2/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 947,03 € 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 093,40 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra