Faktúra č. DFS0021/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0021/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie strava zamestnanci 10/23-príspevok
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 273,50 €
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť