Faktúra č. DFS0018/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0018/23
  • Popis fakturovaného plnenia: voda pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 71,50 €
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť