Faktúra č. DFS0013/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0013/25
  • Popis fakturovaného plnenia: voda pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 104,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť