Faktúra č. DFS0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie strava zamestnanci 5/23-príspevok
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 317,50 €
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť