Faktúra č. DFS0009/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0009/23
  • Popis fakturovaného plnenia: voda pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 92,40 €
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť