Faktúra č. DFB0337/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sada pre spájkovanie-15ks -PK STROJ
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 299,25 €
  • Identifikácia objednávky: 112/23
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť