Faktúra č. DFB0321/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0321/22
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota: 1 420,16 €
  • Identifikácia objednávky: 107/22
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť