Faktúra č. DFB0319/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dátový kábel,konektory-PK ELE
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 77,19 €
  • Identifikácia objednávky: 95/23
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť