Faktúra č. DFB0318/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0318/22
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál-materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 786,55 €
  • Identifikácia objednávky: 106/22
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť