Faktúra č. DFB0247/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0247/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky,rolky- hyg.zar.
  • Dátum doručenia: 29.07.2024
  • Celková hodnota: 739,56 €
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť