Faktúra č. DFB0197/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0197/24
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky do zásobníkov
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 154,61 €
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť