Faktúra č. DFB0163/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/25
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky do zásobníkov,zásobníky
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 502,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67/25
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť