Faktúra č. DFB0139/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň laser. HP 1ks. tonery,kabel
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 632,76 €
  • Identifikácia objednávky: 37/23
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť