Faktúra č. DFB0013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 28.01.2023
  • Celková hodnota: 76,43 €
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť