Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0100/25 pracovné dosky na stoly tr.A305 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Démos trade, s.r.o. 36439851 1 231,00 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0096/25 odvysielanie reklam.spotu-SPŠD TT Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 1 599,00 € 21.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0097/25 vysávač Kärcher 2ks, vrecká Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 666,17 € 20.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0095/25 Účtovné súvsťažnosti 2025- publikácia -HO Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 50,10 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0093/25 školská tabula,montáž demontáž Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TABELA s.r.o. 31636942 1 494,45 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0094/25 bedmintonové košíky, sieť- PK TEV Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 GETPRO s.r.o. 53232119 233,95 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 florbalové hokejky -PK TEV Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Necy s.r.o 28285425 398,09 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0092/25 športové náradie UP - PK TEV Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AK SPORT s.r.o. 47163526 774,67 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 športová činnosť - bazén 2 dráhy 1-2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovenská technická univerzita -MTF 00397687 450,00 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0087/25 vyúčtovanie teplo 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 698,48 € 11.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFD0006/25 vyúčtovanie teplo 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 552,27 € 11.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 vodné stočné 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 264,14 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFD0005/25 vodné stočné 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 39,36 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0088/25 preprava žiakov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 HUTÁR, s. r. o. 55812899 150,00 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 sedačky 8 ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 B2B partner 44413467 2 072,55 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 telekom.poplatky 2/25- mob. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 61,30 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 vyúčtovanie ELE 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 1 351,38 € 10.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFD0004/25 vyúčtovanie ELE 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 202,30 € 10.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 alarm 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 7,17 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 alarm 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,05 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Office 365 -2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,16 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 služba CWS 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 310,94 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 školenie-seminár 2 osoby Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 73,80 € 07.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 likvidácia odpadu ŠJ 2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 73,80 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 vôňa do dávkovačov soc.zariadení Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 162,36 € 04.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 služba BOZP,PO,CO 2/25+ školenie Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Safety Control - VTZ s.r.o. 44078722 116,85 € 04.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 papierové utierky do zásobníkov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 1 599,78 € 04.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 telekom.poplatky 2/25 -linka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovak Telecom a.s. 35763469 63,99 € 04.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 IT služby 2/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FLYFI, s. r. o. 55214801 808,60 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 232,17 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra