DFB0137/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 550,24 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0007/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
266,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
78,54 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
monitor 3ks.,klávesnica, káble |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
1 738,74 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
graf.karta-1ks, myš-20ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
160,14 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
dávkovače vôňa 4-5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
školenie pedag.zamestnancov -Generácia Z |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
2 468,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
služba cws 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
inteligentný mikrofón MIC NELA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
405,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
126,22 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
výmena pneumatík, oprava výfuk,klimatiz.- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Karol Bureš - SERVIS |
43750516 |
|
486,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
558,99 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0009/25 |
vodné stočné 3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
82,41 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
telekom. poplatky -3/2025- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Office 365,tech.podpora -3/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 413,04 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0008/25 |
vyúčtovanie teplo 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,22 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
alarm 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,22 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
prenájom bazénovej dráhy 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 187,11 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0007/25 |
vyúčtovanie ELE 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
177,31 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
police k policovej skrine 2ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KAISER+KRAFT |
36786080 |
|
152,52 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
poplatok za mob. výpl.lístky 1-2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,02 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
telekom. poplatky 3/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,14 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
školenie BOZP učiteľov praxe |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železnice SR |
31364501 |
|
366,69 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
laserová tlačiaren HP,kabel -PK CD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
146,79 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
revízia hasiacich prístrojov, uzáverov, ventilov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
2 147,27 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
kybernetická bezpečnosť 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
výkon zodp. osoby 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |