Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0285/25 vyúčtovanie strava zamest. 9/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 757,85 € 03.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFS0013/25 vyúčtovanie strava žiaci 9/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 3 847,20 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFS0014/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 195,00 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFS0016/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 09/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 62,40 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0276/25 oprava pisoárov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PROFISANITA s.r.o 46627111 464,90 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 inzercia Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Region PRESS s.r.o. 36252417 843,29 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 Papier A4 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 LH Systems s.r.o. 46467343 643,75 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 revízia schodiskovej plošiny Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 BALU TECH. s.r.o. 48132390 639,60 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 špeciálna sada vodičov pre systém PK ELE Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DIDACTIC MARTIN s.r.o. 36374881 984,00 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 utierky do zásobníkov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 2 500,00 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 služba CWS 9/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 310,94 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 odvoz žiakov ERA do ČR Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 S - BUS s.r.o. 52159400 902,00 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 ubytovanie žiaci ERA Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AGAMOS s.r.o. 28349521 19 950,00 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 náklady na pobyt ERA doprovod Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AGAMOS s.r.o. 28349521 3 920,00 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 náklady na organizovanie Erasmus Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 625,00 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0271/25 náklady na organizovanie Erasmus dozor Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 960,00 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 náklady na organizovanie Erasmus dozor Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AGAMOS s.r.o. 28349521 100,00 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0267/25 poistenie ERA Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 223,40 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0266/25 Knihy - učebnice NEJ Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Preskoly.sk.s.r.o 51692881 102,00 € 16.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0265/25 knihy PK eko , podvojné účtovníctvo Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ceniga, s.r.o. 44367996 107,10 € 16.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0263/25 Office 365 -8/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 381,84 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFD0030/25 odvysielanie reklamného spotu 9/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 399,75 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0264/25 telekom.poplatky 8/25-mob. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 68,34 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFD0029/25 školenie zamestnancov-skúšky odb. spôsobilosti Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 17320615 1 600,00 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0262/25 clean attack fresh - elektornická vôňa dávkovač Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 162,36 € 10.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0261/25 korková tabuľa Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 B2B partner 44413467 191,88 € 10.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFD0027/25 vyúčtovanie ELE 8/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 110,67 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0260/25 vyúčt. teplo 8/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 995,87 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFD0028/25 vyúčt. teplo 8/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 447,72 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0256/25 alarm 9/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,03 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra