Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0213/25 tlačivá - sekretariát Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ŠEVT a.s. 31331131 43,87 € 08.07.2025 12.07.2025 Faktúra
DFS0013/25 voda pre zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DAKOTA s.r.o. 51404613 104,72 € 07.07.2025 12.07.2025 Faktúra
DFB0199/25 revízna prehliadka športového náradia Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ľudovít Gereg -Servis 30483042 152,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0200/25 servis vozidla TT912BN výmena oleja Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Karol Bureš - SERVIS 43750516 413,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0198/25 oprava -klučky,zámky,kovanie Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 František Krč TREZAM 33214786 534,40 € 27.06.2025 Faktúra
DFŠ0012/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 5/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 485,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0197/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 6/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 810,55 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFS0011/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 6/25-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 155,20 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0196/25 služba cws 6/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 310,94 € 24.06.2025 Faktúra
DFD0018/25 tonery do tlačiarne Canon - ZRŠ Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 343,28 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0194/25 Prac. zožit .Kritické myslenie 40ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 RAABE -Dr.Jozef Raabe odb.nakladateľstvo s.r.o 35908718 305,00 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFD0017/25 tonery do tlačiarne Brother-hosp.odd. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 550,13 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0195/25 učebnice-SJL pre SŠ 3 ročník 250ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 1 625,00 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0193/25 vône do dávkovačov 6-7/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 121,77 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFD0016/25 počítač HP Z2 Tower G, reduk.,kabel Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Datacomp s.r.o. 36212466 1 782,43 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0191/25 Analýza makreting.potrieb školy Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 798,60 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0188/25 materiál na vyučovanie PK ELE Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TME Slovakia s.r.o. 45241791 419,17 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 materiál PK ELE -Patriot SO-DIMM 8 GB Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SMT-Tech s. r. o. 56435754 18,90 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 prenájom bazénu na TV 4-5/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovenská technická univerzita -MTF 00397687 600,01 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0187/25 telek.poplatky 5/25-mob. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 68,34 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFD0014/25 vyúčtovanie teplo 5/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 461,25 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 vyúčtovanie teplo 5/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 087,09 € 11.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0186/25 Office 365- 5/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 381,84 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0183/25 telek.poplatky -alarm 6/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,03 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0181/25 ASC agenda Komplet upgrade Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ASC Applied Software Consultants 31361161 797,00 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0184/25 likvidácia odpadu ŠJ 4/25,+ kontajner Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 204,18 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 vyúčtovanie ELE 5/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 1 013,71 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFD0013/25 vyúčtovanie ELE 5/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 151,13 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0192/25 vodné stočné 5/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 278,71 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFD0015/25 vodné stočné 5/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 41,82 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra