Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0127/25 Office 365,tech.podpora -3/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,16 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0125/25 vyúčtovanie teplo 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 413,04 € 08.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFD0008/25 vyúčtovanie teplo 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 509,22 € 08.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0126/25 alarm 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,22 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0124/25 prenájom bazénovej dráhy 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovenská technická univerzita -MTF 00397687 300,00 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0123/25 vyúčtovanie ELE 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 1 187,11 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 likvidácia odpadu ŠJ 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 110,70 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0122/25 police k policovej skrine 2ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KAISER+KRAFT 36786080 152,52 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 poplatok za mob. výpl.lístky 1-2/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 20,02 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 telekom. poplatky 3/25-linka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovak Telecom a.s. 35763469 64,14 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 školenie BOZP učiteľov praxe Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Železnice SR 31364501 366,69 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0117/25 laserová tlačiaren HP,kabel -PK CD Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Alza. sk 36562939 146,79 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 revízia hasiacich prístrojov, uzáverov, ventilov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 OBORIL, s.r.o. 50588711 2 147,27 € 02.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 kybernetická bezpečnosť 4/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 60,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0115/25 výkon zodp. osoby 4/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 inzercia-ponuka ext.štúdia Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PETIT PRESS a.s. 35790253 391,14 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0110/25 servisné poplatky za elekt. nástenku 2Q/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 eSoft services s. r. o. 56214952 159,00 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 signalizácia 4/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Kraj.riaditelstvo PZ 00735825 18,26 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0111/25 materiál na údržbu Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 54,86 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFŠ0005/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 315,50 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFŠ0006/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 028,53 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2025 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 829,42 € 31.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0108/25 služba BOZP,PO,CO 3/25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Safety Control - VTZ s.r.o. 44078722 98,40 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 preprava žiakov na súťaž Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 HUTÁR, s. r. o. 55812899 200,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 maľovanie,nátery -kabinet C32 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Šarmír Alojz-maliar natierač 37567004 450,00 € 27.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0105/25 nábytok -kabinet C-32 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KITCHEN trade s.r.o. 44148780 8 300,00 € 27.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 nábytok -kabinet TEV D-71 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KITCHEN trade s.r.o. 44148780 3 395,00 € 27.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0102/25 Kúzelná fyzika na škole-prednáška pre žiakov 1.roč. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Kúzelná fyzika s. r. o. 55067646 790,00 € 26.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0103/25 vône do dávkovačov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 162,36 € 26.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0099/25 webový priestor eckari Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FLYFI, s. r. o. 55214801 8,60 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra