DFB0036/25 |
služba BOZP,PO,CO 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
signalizácia 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
výkon zodpov. osoby 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
kybernetická bezpečnosť 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
kybernetická bezpečnosť 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2025-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
254,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
inzercia - SME Stredné školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
270,60 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
náhradné mopy+násada na mop |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
134,40 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
výroba a odvysielanie propagač.videí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
996,30 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
materiál na opravu kamerového systému |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
310,70 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
služba ILLE-vôňa do dávkovača |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
129,89 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
inzercia -DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
782,28 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0010/25 |
-čistiace prostriedky podľa výberu
v hodnote 2208,74 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0012/25 |
- násada na mop 5ks
- držiak na mop 5ks
v hodnote 134,40 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0021/25 |
služba cws 1/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
hygienický materiál utierky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
2 836,54 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 208,74 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25 |
-komplexná správa a údržba počítačových sietí od 1.1.2025 do 28.2.2025
-25,00 EUR s DPH/hod. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |