0077/25 |
-učebnice SLJ-stredné školy 3.ročník 250ks
v hodnote 1550,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0193/25 |
vône do dávkovačov 6-7/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
121,77 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0016/25 |
počítač HP Z2 Tower G, reduk.,kabel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 782,43 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
Analýza makreting.potrieb školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
798,60 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25 |
materiál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
419,17 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0074/25 |
-kontakt.zásuvky,konektory,rezistor,tranzistor,vodič,prepínač,skrutky,spojky,kábel,
v hodnote 419,17 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0189/25 |
materiál PK ELE -Patriot SO-DIMM 8 GB |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
18,90 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
prenájom bazénu na TV 4-5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská technická univerzita -MTF |
00397687 |
|
600,01 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0073/25 |
-patriot SO-DIMM 8GB 1ks
v hodnote 18,90 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0187/25 |
telek.poplatky 5/25-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
68,34 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0014/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
461,25 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/25 |
vyúčtovanie teplo 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 087,09 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0081/25 |
-odbornú prehliadku športového náradia
v hodnote 152,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľudovít Gereg -Servis |
30483042 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0186/25 |
Office 365- 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
381,84 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/25 |
telek.poplatky -alarm 6/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
13,03 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/25 |
ASC agenda Komplet upgrade |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
797,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 4/25,+ kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
204,18 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 013,71 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFD0013/25 |
vyúčtovanie ELE 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,13 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
vodné stočné 5/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
278,71 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |