DFB0083/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,17 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
Office 365 -2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/25 |
služba CWS 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/25 |
školenie-seminár 2 osoby |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
-prepravu študentov školy na pohreb:
- 7.3.2025
- Trnava - Dolná Krupá - Trnava
- pre 50 osôb
v hodnote 150,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/25 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/25 |
vôňa do dávkovačov soc.zariadení |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
služba BOZP,PO,CO 2/25+ školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
116,85 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
papierové utierky do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
1 599,78 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
telekom.poplatky 2/25 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,99 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
-utierky 42 balíkov
v hodnote 1599,78 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0071/25 |
IT služby 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FLYFI, s. r. o. |
55214801 |
|
808,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
232,17 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
kybernetická bezpečnosť 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
výkon zodpov. osoby 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
LVVK kurz č.3 17.2-21.2.2025 -34 žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
6 532,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
signalizácia 3/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/25 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 336,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 2/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
217,00 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |