DFB0142/25 |
služba BOZP,PO,CO 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
signalizácia 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
149,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
telekom poplatky 4/25-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,10 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
kybernetická bezpečnosť 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
výkon zodp. osoby 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0062/25 |
-Slovenský jazyk pre SŠ 3 učebnica -5ks
v hodnote 32,50 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0057/25 |
-1500 ks zošit 460 čistý s potlačou
v hodnote 1980,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SCHOOLS UNITED s.r.o. |
02017504 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0058/25 |
-materiál na opravy a údržbu
-skoby,hmoždinky,poistky,lepidlo sek.,ventil WC,sifon umyvadlový,plavák WC,tefl.páska
v hodnote 149,80 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železiarstvo TGR s.r.o |
52116433 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0137/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 550,24 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0007/25 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/25-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
266,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008/25 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
78,54 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
monitor 3ks.,klávesnica, káble |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
1 738,74 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
graf.karta-1ks, myš-20ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
160,14 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0056/25 |
-video kábel Vention DisplayPort 1,4 /3ks
-klávesnica 1ks
-Monitor 31,5" MSI MAG 32C6X - 2ks
-monitor 34" MSI MPG 341 CQPX QDPX Oles - 1ks
v hodnote 1738,74 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0054/25 |
-SLJ pre SŠ 2-pracovný zošit 5ks
-SLJ pre SŠ 1-pracovný zošit 5ks
v hodnote 59,00 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0055/25 |
-službu Analýza potrieb školy
v hodnote 660,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0135/25 |
dávkovače vôňa 4-5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
162,36 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
školenie pedag.zamestnancov -Generácia Z |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
2 468,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
služba cws 5/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |