Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/24 -opravu tlačiarne Sharp AR6023 -opravu tlačiarne Brother DCPL8410DCW v hodnote 350,00 eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trend Slovakia s.r.o. 35787414 0,00 € 28.06.2024 28.06.2024 Objednávka
0050/24 -dosky na MV A4 formát s potlačou 400ks v hodnote 2.064,00 s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ing.Miroslav Binovec - reBIN 40623491 0,00 € 28.06.2024 01.07.2024 Objednávka
0051/24 -obed-polievka, hlavné jedlo,nealko nápoje pre 51 osôb v hodnote 1789,30 eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 MaPa Appetito s.r.o. 52006450 0,00 € 28.06.2024 03.07.2024 Objednávka
DFB0216/24 Oprava kopír. strojov Sharp, Brother Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trend Slovakia s.r.o. 35787414 350,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0221/24 školenie zamestnancov-stres a tímová práca Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK 37497308 200,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0229/24 likvidácia odpadu ŠJ 6/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ALATERE, s.r.o. 47158166 102,00 € 28.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0052/24 -školenie pedag. zamestnancov -Tecnomatix-Logistika Plant Simulation -v hodnote 1800,00 eur bez DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SOVA Digital a.s. 35770911 0,00 € 28.06.2024 11.07.2024 Objednávka
DFB0220/24 dosky na maturitné vysvedčenia 400 ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ing.Miroslav Binovec - reBIN 40623491 2 064,00 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0215/24 správa a údržba počítačový sietí 6/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FLYFI, s. r. o. 55214801 800,00 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0213/24 služba CWS 6/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 398,76 € 25.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0227/24 prečistenie potrubia sifonov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SEZAKO Trnava s.r.o 36263800 189,00 € 24.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0214/24 Jarná deratizácia 2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Insekta Pest Control s.r.o 50596926 58,80 € 23.06.2024 01.07.2024 Faktúra
0047/24 -zošity 460 bez linajok, 60 stranové s potlačou obálky - 1500ks v hodnote 1860,00 eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SCHOOLS UNITED s.r.o. 02017504 0,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Objednávka
DFS0011/24 voda pre zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DAKOTA s.r.o. 51404613 66,00 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0048/24 - komplexná správa a údržba počítačových sietí na škole od 1.6.2024 do 31.12.2024 - 25,00 EUR s DPH/hod. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FLYFI, s. r. o. 55214801 0,00 € 19.06.2024 28.06.2024 Objednávka
0045/24 -na základe vyhodnotenia VO zákazky - Meracie jednotky,meracie prístroje v hodnote 45.600,00 EUR s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DIDACTIC MARTIN s.r.o. 36374881 0,00 € 18.06.2024 18.06.2024 Objednávka
DFB0211/24 podľahová krytina,lišty, materiál Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PARKETT MANN, s.r.o. 35853816 6 649,29 € 18.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0210/24 klzáky na stoličky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ŠKOLEX, s.r.o. 31396763 57,60 € 18.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0043/24 -klzák s rádiusom 35x15x3,5mm 400ks -v hodnote 57,60 eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ŠKOLEX, s.r.o. 31396763 0,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Objednávka
0044/24 -podlahovú krytinu s lištami a spotrebným materiálom na základe cenovej ponuky č. 24NA00141 v hodnote 6.649,29 eur s DPH Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PARKETT MANN, s.r.o. 35853816 0,00 € 14.06.2024 17.06.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »