SPP, a s.
Informácie
- Názov: SPP, a s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0385/17 | PP Továrenská- el. energia 7/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 68,18 € | 11.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0384/17 | soš- vyúčtovanie el. energie 7/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 249,66 € | 11.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0138/17 | ŠJ- el. energia 7/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 236,99 € | 11.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0356/17 | ŠI- el. energia 7/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 386,00 € | 29.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0352/17 | ŠI- teplo 7/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 232,00 € | 08.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0351/17 | PP Továrenská - teplo 7/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 654,00 € | 01.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0301/17 | SI- teplo 6/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 251,00 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0300/17 | PP Továrenská - teplo 6/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 654,00 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0299/17 | SI- el. energia 6/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 386,00 € | 30.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0248/17 | ŠI- el. energia 5/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 386,00 € | 26.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0247/17 | PP Továrenská - teplo 5/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 654,00 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0246/17 | ŠI- teplo 5/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 599,00 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0197/17 | PP Továrenská - teplo 4/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 654,00 € | 01.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0196/17 | ŠI- teplo 4/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 1 563,00 € | 01.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0195/17 | ŠI- el. energia 4/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 386,00 € | 30.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0164/17 | SOŠ- opravná fa za dodávku elektriny k vyuč. fa 3017011987 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | -0,59 € | 30.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0163/17 | SOŠ- opravná fa za dodávku elektriny k vyuč. fa 3017011320 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | -8,22 € | 30.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0138/17 | ŠI- el. energia 3/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | 386,00 € | 11.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0133/17 | PP spol stravovanie- zem. plyn 1/2017- vyúčtovanie | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | -66,94 € | 03.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0122/17 | PP spol stravovanie- opravná vyúčtovacia Fa za r. 2016/ k Fa 7432247542/ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SPP, a s. | 35815256 | -324,62 € | 01.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |