MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0249/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 141,77 € 10.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0250/25 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 38,70 € 10.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0251/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 40,37 € 13.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0257/25 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 407,02 € 19.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0258/25 cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 60,03 € 19.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0259/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 240,14 € 19.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0277/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 113,81 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0278/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 55,04 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0279/25 ENERSOL - potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 107,40 € 26.03.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0271/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 83,61 € 24.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0272/25 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 161,74 € 24.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0282/25 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 47,41 € 26.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0283/25 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 65,46 € 26.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0284/25 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 112,34 € 26.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0285/25 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 351,09 € 26.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0294/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 21,38 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0301/25 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 182,68 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0302/25 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 84,01 € 31.03.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0338/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 271,58 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0339/25 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 476,78 € 02.04.2025 29.04.2025 Faktúra