MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPČ0041/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 45,62 € | 04.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0049/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 375,58 € | 04.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0072/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 82,11 € | 27.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0073/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 11,47 € | 20.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0074/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 62,98 € | 27.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0075/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 48,17 € | 27.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0079/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 309,12 € | 20.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0080/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 20,21 € | 11.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFPČ0089/13 | Tovar Cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 233,22 € | 04.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0090/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 4,06 € | 04.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFŠ0035/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 65,11 € | 11.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFŠ0036/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 91,32 € | 18.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFŠ0037/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 23,62 € | 20.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFŠ0038/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 52,91 € | 25.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFŠ0044/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 47,42 € | 03.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0117/13 | Tovar cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 87,64 € | 03.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0161/13 | Materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 80,57 € | 24.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0163/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 77,48 € | 03.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0164/13 | Materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 115,66 € | 06.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPČ0165/13 | Tovar cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 223,02 € | 06.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |